如何填写差旅费报销表,如何填写差旅费报销表?

发布于 社会 2024-02-05
6个回答
  1. 匿名用户2024-01-25

    1、《差旅费报销单》各项均应如实填写,详细行程须列于本文件内。

    本文件中未列出的车费和住宿费不予报销。

    2、如报销他人补贴,本人须确认签字。

    3.报销单据必须用蓝色或黑色墨水笔填写,不允许有涂改痕迹。

    4、部门经理负责部门人员报销凭证的真实性审查,即各部门经理应在审核单据上注明“已核实”或:“真实”字样,并同时签名和日期。

    5、财务部负责对报销凭证的合法性和金额的准确性进行审计,即由财务部审计人员对报销凭证的合法性和准确性进行审查,并签署详细的审计意见。

    6.签名时必须使用蓝色或黑色墨水,其他颜色无效。

  2. 匿名用户2024-01-24

    填写报销日期、姓名、服务原因、出差时间、出发地、到达地点,然后填写车费、卧铺费、长途巴士、市车、住宿费等。 最后,总数(先小写,后大写)小写字母前面没有符号。 还有收据的数量。

    就是这样。

  3. 匿名用户2024-01-23

    1.是的。 2.是的。

    3.是的。 4.是的。

    5.报销金额是固定的,一般不需要提取。 我们的单位不会被分割。

  4. 匿名用户2024-01-22

    1、填写商务旅客所在部门; 在商务旅客一栏中填写商务旅客的姓名,如果有多个,可以一起填写。

    2、在出差当日写上出差的开始和结束日期。

    3、写下您出差的目的和主要内容。

    4. 报销日期是您填写报销单的日期。

    5.根据您实际产生的金额如实填写费用栏。

    6.最好用黑色或蓝色笔书写,不允许涂改。

    7、报销单填写完毕后,右侧的总额应等于下面的总额,总额应为小写,报销总额应为大写。 市内交通、住宿费补贴按制造企业具体报销制度填写。

    8、报销单应按实际发生的先后顺序填写,代金券下达时应将时间较早的凭证放在上面。

    9、差旅费报销单应根据出差次数填写,每次出差应填写差旅费报销单,出国多日差旅费报销单可在同一张差旅费报销单中填写。

  5. 匿名用户2024-01-21

    填写差旅费报销表的步骤:

    在差旅费报销单左上角填写部门,在右上角写上报销单的填写日期,具体是年、月、日。

    **第一行填写姓名和职位,右侧填写出差原因。

    **在第二行填写出差的开始和结束日期、总天数和发票单据数量。

    填写报销单正文、出差交通方式、食宿费用、日期,并填写最后一行的小备注。

    ** 底部填写总金额,末尾均需填写大写数字和阿拉伯数字。 大写数字:一、二、三、四、吴、鲁、齐、捌、九、镐。 完成后,在右下角签下您的名字。

    在报销单的背面粘贴收据,粘贴时注意整齐,将收据从小到大排列。

    差旅费报销单由出差后返回公司后需要报销的员工填写。

    差旅费,是指工作人员在居住地以外公务出差发生的市际交通费、住宿费、伙食费和市内交通费。

    差旅费报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费和杂费。

    交通费、住宿费、伙食补贴比较容易理解,指出了出门办事所需的交通费、住宿要支付的房费、外出的伙食及相关费用。 但是,需要注意的是,这些费用必须是合理的,如果超过规定,企业很有可能得不到报销。

    通讯费是差额期间的第一笔费用,但可能会有额外的运费和其他相关费用。 至于杂项费用,内容很多,但大部分都是很少发生、影响不大的开支。

    在什么情况下使用费用报销单和差旅费报销单?

    出差以外的一些费用报销表,如邮费、办公用品的购买、商务招待费、市内交通费、可报销的零星现金费用等。

    如果出差,需要使用差旅费报销表,因为出差需要审批,行程必须计算,而且有些单位有交通补贴和伙食补贴等,所以不能使用费用报销表。

    如何粘贴差旅费报销表?

    粘性优于标准:

    1.大发票和文件放在底部。

    2.发票和收据的正面应该尽可能容易阅读它们。

    3.如果可以单独取同款发票厚度,可以一次将一半的空白A4纸排成一排粘贴(整体外观美观)。

    4.大张纸可以折叠在正面,看起来与其他文档的边缘一样好。

  6. 匿名用户2024-01-20

    填写报销表格。

    1)费用所属部门:填写费用所属部门,以便于财务部门按部门核算;

    2)日期:填写报销单的提交日期;

    3)费用所属的项目。如果是特定项目的费用,请填写项目名称; 如果报销费用是常规费用,则无需填写此字段;

    4)抵销借款金额:如在还款前已向公司借款,通过还款方式偿还公司贷款,则需勾选此项并填写抵销借款金额;如果您没有贷款,则无需填写此字段;

    5)摘要:您需要详细填写报销内容和报销说明,如果篇幅不足,可以附上另一张纸。应尽量避免摘要信息,重要信息填写错误,需要更换重新填写; 如果报销涉及多个费用项目,则需要对它们进行分类和汇总。

    6)付款金额及付款方式:付款金额的情况需仔细填写,不允许涂改,填错需更换单据重新填写;付款方式无法填写,默认为网银支付,如有特殊需要,需向财务说明;

    7)收款信息:收款单位必须填写,收款人为个人,填写收款人姓名。如果财务已经有受益人指定的托收账户信息,可以向开户银行填写。 如果收款人多于一个,可以写在摘要区,也可以在单独的纸上注明;

    8)签字区:填妥的文件需要由申请人、部门负责人和CEO依次签字,然后才能提交给财务部门进行支付或报销。

    9)其他:如果报销单涉及多人、多个项目,则需另附一张纸,详细列出每个人、每个项目和每个人要报销的金额。

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11个回答2024-02-05

<>差旅费是指在营业期间发生的交通费、住宿费、杂费等各种费用。 差旅费是行政事业单位和企业重要的经常性支出项目。 差旅费报销原则包括差旅费必须控制在各部门预算总额内,超出预算的不得发生支出; 员工出差必须提前提交书面申请,填写出差申请表,并征得直属上级批准; 未经事先批准,不予报销; 员工出差期间,因工作需要,临时增加出差到新的出差地点,经出差审批人书面邮件确认后,增加的出差时间视为另一次出差时间,不从原出差时间开始连续计算。 >>>More

8个回答2024-02-05

报销单要按照分类粘贴,按照你说的一个月的出租车费,以及其他汽车差旅费,贴上一份清单。 也可以将出租车费与其他旅行费用(如火车票和巴士票)分开粘贴。 >>>More