如何做好内部审计,内部审计是做什么的

发布于 教育 2024-04-11
5个回答
  1. 匿名用户2024-01-27

    内部审计更侧重于公司内部运营管理、风险控制能力、内部治理等。 如公司内部采购流程、生产流程、销售流程等,以及职能部门的审核,如人事部绩效管理、财务管理、物流管理等。

    内部审计是内部审计的简称,内部审计之父索耶对内部审计的定义是:

    对组织中的各种操作和控制进行独立的评估链,以确定是否遵循了公认的政策和程序,是否符合法规和标准,是否有效和经济地使用资源,以及是否实现了组织目标。

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  2. 匿名用户2024-01-26

    内审员的主要工作是对单位的质量体系进行审核,即所谓的第一方审核,而内审员往往负责对分包商质量体系的二次审核。

    ISO内审员是指经过ISO标准培训和评估,并取得内部质量管理体系审核的资质,一般由国家认监委认可的具有ISO相关体系咨询资质的机构进行培训和考核,只有合格者才能担任合格人员。 它只适用于企业(单位)的内部审计,熟悉企业的运作流程和管理职责和权限,并能胜任质量管理体系,为企业自身自我完善、自我管理的基本手段和要求,作为内部管理的审查、泄密、监督,并提出整改方案。

  3. 匿名用户2024-01-25

    内部审核——当许多企业需要通过质量管理体系认证,并获得证书时,用于内部审核的专用术语。 无论是ISO9000,还是TS16949等质量管理体系,在认证企业进行企业认证之前,内审员(即了解质量管理体系标准并具有一定的资质的人)会首先对企业的内部审核进行审查和判断,看看有什么不完善之处,并首先自行纠正。 企业取得质量管理体系后,由公司内部人员组织,内审员培训难参加,这些参加并取得内审员资格证书的人员即可对企业进行内部审核!

    这种自我审计的过程称为内部审计。

  4. 匿名用户2024-01-24

    法律分析:内部审计流程:1

    规划审计; 2.进行审计; 3.评估控制缺陷; 4.

    完成审核。 企业的内部控制审计一般是以《企业内部控制审计标准》为指导企业的内部控制审计。

    法和排秦法依据:《中华人民共和国审计法》第三十八条 禅笔 审计机关应当根据审计项目确定的审计项目计划组建审计组,并在审计计划实施前三日将审计通知送达被审计单位; 如遇特殊情况,经同级人员批准,审计机关可直接持有审计通知书实施审计。 被审计单位应当配合审计机关的工作,提供必要的工作条件。

    审计机关要提高审计效率。

  5. 匿名用户2024-01-23

    一般情况下,我认为公司的内部审计比公司的外部审计更严格,因为对于外部审计,我们是甲方,除了不定期提出审计要求外,严格也会考虑甲方的感受; 内部稽核完全是公司内部控制的考量,如果碰巧是财务会计有问题,别想着糊弄过去,这是不可能的,有问题,说明问题,如果是簿记错误,那么提出纠正方案,有充分合理的理由,内部稽核也会顺利通过, 但事后,它可能会强烈提醒这个问题,避免将来出现类似的错误;如果不是记账错误,而是老板要求你做,而你不知道为什么要做,及时和老板沟通,按照他的意愿进行审核。 这不能说是推卸责任,一是你真的不知道为什么要改变或这样做; 二是他没有把你的段领导甩开,也不会对你有其他想法。 总之,内部审计更加严格和现实。

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6个回答2024-04-11

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